兼职会计工作职责(精选26篇)

1、负责员工报销费用的审核、凭证和记账;

2、审计合同、制作帐目表格,销售报表的整理与核对,填___;

3、员工考勤、办公用品、文件的管理;

1、全套的帐务管理;

2、全套资金管理;

3、独立负责纳税申报工作(增值税、公司所得税申报等)以及税务方面的应对;

4、负责公司固定资产管理,定期组织固定资产盘点工作;

5、制定完善并执行公司内控管理制度;

6、完成预算、决算工作;

7、完成由其他上级领导指定的工作。

1、正确计算收入、费用、成本,填制会计凭证;

2、账务数据核对及异常处理;

3、协助会计主管完成核算工作;

4、领导交办的其他工作等。

1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额,每天下班前及时把超规定现金解入银行,确保资金安全;

3、严格遵守银行结算纪律,不准签发空头支票和远期支票;

4、严格支票管理制度,领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”,领导批准签发后,方可领用;

5、支票一律记名;填写准确金额,并盖上背书不得转让章。如有特殊情况,必须在支票领用审批单上注明。

1、审计财务收支单据;

2、编制简单资金收支预算和执行预算,监督预算执行情况;

3、编制记账凭证,账务处理;

5、装订会计凭证、账簿、表册等,妥善保管和存档;

6、领导临时安排的工作

主持公司预决算,财务核算,会计监督和财务管理工作,组织协调,指导监督财务日常管理工作,监督纸箱财务计划,完成公司财务目标。

建立,健全财务财务管理体系,对财务部门得日常管理,年度预算,资金运作等进行总体控制

主持财务报表以及财务预算决算得编制工作,预算得执行情况以及适当及时得调整。

正确进行苦于埃及核算,填制和审核会计凭证,登记明细和总账,对款项得收付,财物得收发,增减和使用,经费收支进行核算。

对公司税收进行整体筹划与管理,按时晚餐税务申报以及年底审计工作

监督和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本得合理结构,统筹管理和运作公司资金对其进行有效得风险控制。

向总经办汇报公司经营状况,经营成果,财务收支以及计划得具体情况,提出有益得建议。制定本企业会计制度

根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证得合法性,合理性和真实性,审核费用发生得审批手续是否符合规定。

1、结合行业特性及公司业务范围,按照会计制度规定,做好公司全面经营业务的账务运作管理工作。如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况,保证公司经营业务合情合理合法;

2、及时准确地完成公司的各类财务核算工作,账目管理应当条理明晰,有据可查。按照公司决策人要求,按时(周、月、季、年度)完成财务报表的编制工作,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚,及时送报至领导处审定;

3、定期对财务工作的各项数据进行分析、自查,书面向公司管理层汇报财务情况,有义务提出更为合理化的财务管理建议,做好公司决策人的参谋,发挥财务监督作用;

4、正确计算公司每月各种应交税款,应本着遵守税法的原则,为公司合理避税提供可操作性方案;

6、于每周、月底监督、核查物流部库管人员的库存盘点工作,以及核对账实是否相符,若出现账、实不符的情况,有权进行责任追查,并向公司领导汇报;

7、公司各部门费用报销工作中,对原始凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,按规定的审批权限批准后,方可交给出纳人员进行收付款;

8、及时高效解决本部门例常财务工作,做好与出纳的库存现金对账工作,对现金和银行存款一定要做到每月一核对,检查出纳人员的库存现金量;

9、完成公司领导交予的其他工作。

1及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作

3配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销

4发票的申请、领购、开具、认证及保管,日常发票登记和跟踪

6及时催收供应商发票,及时清理往来款项

7做好报表和税务资料报送,凭证整理、打印、装订

8协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项

1、进行公司采购材料的单面审核以及账务处理;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;

3、对公司合同的审核与管理归档;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;

1、负责核对各电商平台的销售明细;

2、负责网店与快递公司快递费用核算;

3、负责网店日常运营财务方面的处理;

4、负责销售成本费用的财务核算;

5、负责电商账务处理、往来对账工作;

5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);

6、对电商库存进行监控,定组进行货品盘点;

7、负责采购入库与供应商发货数据核对;

9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定,对其运行情况进行监督,并提出合理化建议。

1.配合学生处,负责办理助学贷款的审核、审批、计算、放贷等工作,并在收费软件系统中进行登记和结算;

2.学生医疗保险的计算、复核、报支工作;

4.配合各类检查和清查,做好服务和接待工作;

5.本部门网站维护和宣传栏布置、更新工作;

6.完成领导交办的其他工作。

2、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法,核算原则,设置账务核算体系;

3、及时客观公正的进行账务和结算工作,及时进行会计核算,账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;

4、有成本核算经验,熟悉采购、生产、仓储业务循环,负责维护应付账款、生产成本、库存物资的核算;负责应收、应付往来对帐。

5、定期组织对公司固定资金和流动资金的清查、核实,确保财产的准确性及安全性,加强对固定资产和流动资金的管理;

7、完成领导交办的其他工作。

1、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

2、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4.节假日正常休息

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.对材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。并对所进材料进行汇总。

3.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料...

4.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

5.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料...

1、负责项目所有账务处理工作;

2、负责现金收入管理,确保各项收入的正常收缴;

3、负责报销及发票的管理工作;

4、编制及上报所辖项目资金预算,并进行执行情况监控。

1、根据预算要求,编制本部门预算,参与公司整体预算审核;

2、编制资金付款计划;

4、熟悉国家税收法规,进行税务、资产管理;

5、具备一定分析能力,参与编制、审核财务报表及经营分析报告;

6、妥善保管会计凭证、账簿、报表、票据等资料,按规定要求及时归档。

1、负责公司财务核算工作;

3、协助上级规范财务核算体系,完善财务核算制度,建立完善财务核算及合并报表体系;

5、定期进行财务数据分析与统筹工作;

6、及时完成上级交待的各项工作。

1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;

2、核签、编制会计凭证、整理保管财务会计档案;

3、登记保管各种明细,总分类账;

4、定期稽核,审计,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

5、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;

6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用条目;

7、完成领导交办的其他工作;

1.执行库存管理流程,改进库存管理方法;

2.按照公司要求整理库存商品,收发库存商品,并记录好出入库单、材料总表等信息;

3.定期核对数据并实地盘点物品,检查监督项目用料情况;

4.完成上级交办的其他工作。

1、【费用核算】负责根据促销制度进行费用结案计算,审核结案资料,以及发票,入账SAP系统;

2、【发票邮寄】负责客户发票及时处理,不允许积压,并及时邮寄总部;

3、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现;

4、【客户对账】负责下发对账单,与客户对账,并及时收回对账;

5、【资料保存】负责保存结案资料、对账单、便签等文件;

6、【数据库提报】负责费用核销数据库制作;

7、【销量考核表】负责销量考核费用表制作;

9、【资产管理】负责冰柜资产盘查;

10、【日常培训】负责客户服务;

11、领导安排的其他事项。

1.根据公司内控制度,对付款申请进行审批;

2.负责在财务系统中完成每月凭证的编制

3.负责编制银行调节表、预提费用、摊销费用表、税金计算表等;

4.按照税务部门的要求,填制税收预测表、各项纳税申报资料并按时完成每月纳税申报工作;

5.按照统计局的要求,填制数据统计报表;

7.负责与公司内运营部门、税务局的财务部门对外沟通工作;

8.负责凭证保管、整理、装订成册和归档保管工作。

1、按规定的会计科目设置总帐,进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符;

2、负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;

3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;

4、负责财务凭单的催收、审核、整理和编制汇总;

5、负责按月核对往来帐户,及时处理已明确的差异数据;

6、负责对会计凭证进行整理归档;

1、贯彻执行国家的财经法规,按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度,正确行使会计的监督与反映职能。

2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作,严格执行各项开支标准和收费标准。

3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法,解释、解答财务会计法规、制度中的问题。

4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。

5、负责记帐凭证的复核工作。

6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结,组织本室的业务学习与培训。

1.加强档案管理业务理论学习,坚持四项基本原则,认真贯彻上级有关档案工作的方针、政策和法规,刻苦学习,不断提高政治和业务水平,适应会计f彳案管理工作需要。

2.负责收集、整理有关信用社工作的各项文书档案,并做好信贷、会计档案资料的后期管理工作。

3.按要求编制检索工具,积极主动地做好档案保管、利用工作。

4.严格实行会计朽案调(查)阅登记制度,对调(査)阅单位必须按规定办理审批登记手续后,方可查阅。

5.保持库房环境整洁、卫生、通风,做到档案资料无鼠咬、无霉烂、无损毁等现象。

6.认真执行各项制度,严格遵守《档案法》、《保密法》,不得玩忽职守。

1.根据公司业务实质,编制财务核算凭证,保证财务核算质量

3.按时完成每月结账,并及时准确地编制财务报表及内部管理报表

5.定期对各总账科目的余额及发生额做分析性复核,确保财务核算数据的真实完整

7.领导交办的其他工作

1、按照会计法规制度和公司有关规章制度,编制记账凭证、进行结账、对账

THE END
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