1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的`管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
工作职责:
1、负责公司的`流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
4、完成领导交办的其他工作.
其他要求:
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的`行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
jobrequirements:岗位需求:
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
行政事业审计科科长
1、主持行政事业审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的`审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的'保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。
2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。
3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。
4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。
5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。
it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:
3、协调跟进it审计发现问题的'弥补与改善;
任职要求:
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
岗位职责:
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;
2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;
4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的`核心及重点;
5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。
本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。
1、审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。
2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。
4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况,评价医疗服务的效益,提出改进措施。
5、对严重违反财经法纪和严重失职,造成重大经济损失的.行为,及时向领导汇报,必要时提出建议。
6、定期向领导报告工作,对审计工作中的重大事项,向上级内部审计机构反映。
7、按照审计主任的安排,搞好审计项目资料的整理、归档、保存工作。
8、完成科内安排的其他各项工作。
出纳审计岗位职责
职责描述:
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)
出纳审计岗位
1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;
3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
1、负责土建造价,独立完成土建造价工作;对预算部的工程结算结果进行复核审计
2、参与施工合同审核把控;
3、现场签证、设计变更抽查复审、金额大的参与审核;
4、参与招投标采购过程监督、抽查;
5、定期对分管项目进行现场抽查、复审;
任职资格:
2、5年以上预算编制、工程造价(土建)审计工作经验,成本管理或工程造价咨询工作经验,有工程造价审计经验者优先;
3、熟练使用cad、excel,熟练操作造价专业软件:如广联达(算量、计价)、神机妙算等;
4、工作细致严谨、有较强的责任心,良好的沟通能力,能承担工作压力,有良好的执业素质;
2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;
5、能适应短期出差。
1、在处长和分管副处长的.领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。B岗预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。
1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。
2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。
7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。
8、及时完成部门经理交办的其他工作。
1、负责工程项目全过程管理审计;
2、土建工程招投标、合同、施工管理、变更签证、预结算审计;
1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;
2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;
3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;
4、负责编制审计业务工作底稿;
5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;
6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。
1.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;
2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;
3.进行企业经营性分析,出具审计报告;
4.其他上级交代的工作。
岗位职责
成本审计(土建)仁恒置地集团仁恒股权投资管理(上海)有限公司,仁恒职位描述:
1、制定成本、工程、设计等开发管理工作的风控审计工作计划和审计工作方案;
2、负责通过过程监控或事后专项审计的方式对工程类采购、签证变更、工程预结算、材料设备监控、开发进度、合同管理(合同签订、合同交底、合同付款)、供应商评估等进行监控、审核;
3、负责对过程监控或事后专项审计的结果出具审计报告,提出改进建议和决策依据;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、结合专业工作的'开展,对公司成本、工程、设计工作管理制度中或存的缺陷、忙点等提出完善、优化的建议;
6、定期编制专业工作的月度工作计划及报告;
7、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
9、完成经理交办的其他工作事项。
岗位要求:
1、为人正直,公正、客观、独立,原则性强,工作态度积极,有责任心,严谨务实;
3、8年以上土建造价岗位工作经验,条件优异者可适当放宽年限要求,具有成本审计经验优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调管理能力以及团队协作精神。
土建审计岗位
1、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;
3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);
4、协助完成省公司内部控制评估工作;
5、完成上级交办的其他工作。
1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
4、完成公司交办的其他工作。
二、任职要求
1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;
一、审计的目的:
在有效的监督下规范和改善我们的各项工作,杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生,为企业健康持续发展保驾护航。
二、审计的内容:
1.在审计负责人的领导下,对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况,税收筹划合法性进行审计。
9.对集团内各公司原料采购(含设备)、销售折让政策的执行情况进行审计。
10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况,工资资料(含奖金)的.完整性、工资变动的合规性进行审计。
11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。
1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的'意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
6、完成领导交办的其他工作。
1.根据审计项目开展非现场审计工作;
2.参与建立并维护内部审计信息管理系统;
3.参与审计项目组开展it审计项目;
4.在现场审计项目人力不足时,参与现场审计;
5.撰写审计项目底稿,参与编制审计报告文稿;评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;
6.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。
2、在保险、银行、证券等金融行业/四大会计师事务所从事非现场审计或it审计工作3年以上;熟悉金融保险业务;
3、具有cisa、cia或cpa资格之一优先。
2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.审计活动。
6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。
7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。
9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。
10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门
11、负责组织完成上级安排的其他工作。
1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
岗位要求
2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
2、有现场施工、现场施工管理、预决算、物资采购等经验;
3、具有审计师、中级会计师以上职称;
3、具有良好的`职业道德和职业操守,较强的协调、沟通能力及文字表达能力;
4、精通审计管理和财务管理,掌握现代审计管理和财务管理理论知识,并有丰富的实践经验;
5、熟悉国家金融、财经政策和法规,熟悉内部审计业务流程及方法,具有较强的数据收集、整理和分析能力。
1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;
2、复核下属人员工作;
3、带领专业小组完成项目;
4、保持和发展客户关系;
5、制订项目计划并实施。、
6、积极配合公司工作安排、能适应出差。
任职资格
1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;
3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;