都是实习审核员了,还不知道三体系怎么审?三体系审核重点关注哪些过程和常见的问题项!

1)工程图纸未经审批即已发行、使用;

2)作业指导书未能分发至具体作业岗位;

3)生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控;

4)工艺文件存在直接在文件上更改的现象,未执行文件更改程序。

B、外来文件的识别、收集、分发:

1)未能充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、行业标准;

2)未能将外来文件分发至有关部门,如品管部、生产部。

002.质量记录的管理、填写和保存

1)质量记录存在涂改的现象;

2)质量记录未规定保存期限;

3)未按保存期限予以保存,到期销毁未能提供销毁记录。

003.质量目标的统计、分析

1)质量目标统计未能提供原始数据,无法掌握最终目标统计数值的真实性;

2)质量目标有统计,但未进行分析。

004.管理评审

1)管理评审输入信息不全,或未能提供输入资料;

4)对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。

005.人力资源管理

1)未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求;

2)培训有计划,也有按计划实施,但对培训的实施效果未进行评价;

3)对特殊岗位人员未规定能力要求,未能提供对这些人员的培训、考核证据;

4)对特种作业人员(电工、焊/割工、起重工等)资格年审的要求未及时跟踪,个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。

006.基础设施管理

1)新进生产设备未验收即投入使用;

2)对设备未规定维护、保养的要求;

3)特种设备未能提供定期检定的证据。

007.工作环境管理

1)对存在温湿度要求的现场,无温湿计,无法掌握温湿度状况;

2)检验色差岗位的灯光非检验专用光源,不符合要求;

3)生产现场、仓储现场有防尘的要求,但发现存放在现场的产品上有灰尘。

008.产品实现策划

1)未能针对产品的类别或特点制定质量目标;

4)未对产品的质量控制点进行策划,何时需要进行验证、确认、监视、测量、检验和试验未确定。

009.与顾客有关的过程

1)与产品有关的法律法规要求(包括产品的国家/国际、行业标准、规范等)未确定或识别不充分;

2)对产品交付后活动(包括诸如保证条款规定的措施、合同义务[例如,维护服务]),以及公司认为必要的附加要求(例如,回收或最终处置)不明确;

3)顾客没有提供形成文件的要求时,无对这些顾客要求进行确认的证据;对口头合同未进行评审;

4)企业未能根据自身业务流程的特点规划合同评审的作业要求,过于流于形式,无实际意义;

6)对顾客的反馈(包括顾客抱怨)有进行处理,但未将处理结果与顾客进行沟通。

010.设计开发

1)设计开发策划时一般存在的问题:

a)未明确设计小组成员的职责、权限;

b)未明确设计开发进度的要求,未根据设计开发的进展及时调整设计开发计划;

c)策划时未对评审、验证和确认活动的时机进行策划。

2)设计开发输入信息不充分,如与产品适用的法律法规要求未充分识别;

3)设计开发输出在放行前的审批不完善,如图纸仅有编制人员的名字,而校、审人无签名;

4)设计开发评审、验证、确认的记录不齐全,未能按策划的要求展开;对这些过程中提出的改进未保持记录;

5)设计开发更改发生后,未能按要求进行适当的评审、验证、确认;

011.采购过程控制

1)未根据采购产品对最终产品的影响程度来确定供方及采购的产品控制的类型和程度;

2)对供方的选择评价未覆盖所有的材料供应商、外包方,特别是外包方的评价;

4)未及时将采购产品的要求告之供方,或告之的要求不完整,导致供方未能按要求供货;

5)有将供方出现的质量问题反馈供方,但对供方的改进的情况未及时验证采取的改进措施的有效性;

6)未明确采购产品的验证要求(验证方法、时机),存在未得到验证即先入仓的现象。

012.生产和服务的提供过程控制

1)生产和服务现场所需的作业指导书未能及时发放/悬挂/张贴,现场所使用的作业指导书未能根据生产的实际产品及时更换相应的指导书;

2)故障设备未标明其状态;

3)现场使用的检验仪器、监控设备无检定/校准状态的标识;

4)未能提供对生产过程的工艺参数监控的证据;

5)对特殊过程作业人员未能做到持证上岗,或未经培训即上岗的现象;

6)未对特殊过程进行确认,生产条件发生变化后也未对特殊过程重新进行确认

7)生产过程中的产品状态(检验状态、加工状态)标识不完整;

8)产品的生产批次、订单号、生产日期等信息不完整;

9)产品防护有缺失,如产品堆放过高导致底层产品损坏、产品包装破损等现象;

10)顾客财产标识不清,出现异常未及时向顾客报告。

013.监视和测量设备的控制

1)对应列入监视和测量设备控制范围的设备识别不全,如机器中的压力表/温控表、电焊机的电流表/速控表、温控表、输送带的转速表等监视设备未能列入控制范围;

2)未对监视和测量设备的校准/检定(验证)形成计划,未确定是内校还是外校;

3)内校无校准/检定(验证)规范,也未能追溯到国家标准或国际标准;

4)内校员没有得到专业的培训,无内校员资格证;

5)监视和测量设备缺乏状态标识,无法确定其是否在校准/检定有效期内;

6)对精密仪器的防护不够,如防振、防尘等措施。

014.顾客满意

1)对顾客满意的监视和测量方式过于单一,仅采用顾客满意度表调查的方式,而未能考虑顾客的抱怨/投诉、退货、对顾客回访、顾客对供方的评价报告等信息;

2)顾客满意调查的覆盖面不具代表性,仅对重要顾客进行了调查;

3)顾客满意有调查,但未提供如何利用这些信息的证据,例:如何改进工作。

015.内部审核

1)内审的审核范围在计划中有体现,但检查表未能完全覆盖,特别表现在计划中明确说明需要进行审核的条款,但检查表及记录未能体现;

2)审核员的安排不合理,未能考虑其审核员的专业能力;

4)最高管理者未参加首、末次会议;

5)内审开出的不合格报告中不合格事实描述不明确,不具重查性,未能将不合格的具体情节)描述清楚;

6)不合格项的整改不足:原因分析不到位,纠正措施不合理;

7)不合格项的跟踪验证未及时安排,验证的结果报告不明确。

016.过程的监视和测量

1)对生产过程有进行监控,但对监控的数据进行分析不足,未能监控到生产过程的能力;

2)对体系运作过程的监控无策划,未进行监控,仅能提供内部审核的证据;

3)对于过程绩效指标统计不足,未能掌握过程能力。

017.产品的监视和测量

1)检验岗位未获得检验/试验作业指导书;

2)检验人员的能力不足,对AQL的使用认识不够;

3)检验报告中的检测数据不足,该填写具体数值的项目无具体数值;

4)未能100%按检验、试验规范/标准中规定的项目进行检验、试验;

6)检验报告中缺乏有权放行的人员的签名。

018.不合格品的控制

1)生产现场,生产过程产生的不合格品标识不清,未及时记录;

2)进货不合格品有处置,但未要求供方采取改进措施,有些将不合格报告传递给供方,但未能及时跟踪验证其有效性;

3)生产过程中不合格品进行返工或返修后未重新验证;有的有进行验证,但未能提供返工/返修后重新验证的记录;

4)制程中有返工、返修的现象,但无对返工、返修过程予以记录;

6)客户退回来的产品直接退入仓库,未重新检验,也未执行不合格品程序。

019.数据分析

1)顾客满意度有进行调查、统计,但未能提供分析的证据;

2)品管部门有统计合格率、不合格率,但未能提供对不合格状况进行分析的证据;

3)对过程绩效应进行数据分析的要求认识不足,仅有对生产过程的绩效进行统计、分析,如返工率、返修率、报废率,但对其他部门的过程绩效缺少数据分析的证据;(对此,可结合各职能部门、层次的质量目标的统计分析进行。)

4)对进货有进行统计分析进货合格率、进货及时率,但未能分别对单个供方进行分析其供货能力;

5)对质量目标方面的统计分析,仅有针对未达成目标要求的项目进行分析,对已达成的缺乏数据分析,未能在寻找采取预防措施的机会方面努力;

6)统计方法、技术的运用较窄,统计方法过于单调,缺乏科学性。

020.改进

1)大部分企业在预防措施方面的实施基本无记录表明;对预防措施实施的时机未能把握;

2)何时应采取纠正措施、预防措施的规定不清晰,随意性较强;

3)改进报告中原因分析,分析不到位,停留在表面上,缺乏全面、深入的分析;(应考虑M1E<人、机、料、法、测、环>6个因素,并采用5个Why?的方式)

4)许多人员在制定纠正措施时,仅考虑了应急措施——纠正,而缺乏再发防止的措施;

5)许多人对纠正、纠正措施、预防措施的概念混淆,纠正措施报告中有纠正措施和预防措施并存的现象;

6)纠正措施/预防措施有实施,但未对实施的结果进行记录;

7)纠正措施/预防措施实施完成后,缺乏对其实施效果进行验证。

THE END
1.2024年度内部审核计划参考模板(附内部审核检查表)内部审核,每年一次。由质量负责人策划內审并且制定审核方案。 年度内审计划要包括以下内容,审核的目的,审核的范围、审核依据、审核时间,审核方式、审核组成员、以及我们的审核计划安排。 审核计划安排可以根据内审的全部流程分为以下几个步骤:内审策划组。审核实施不符合项目纠正,编制内审报告,跟踪审核验证等等。另外在到了http://www.360doc.com/content/24/1210/22/18013950_1141667537.shtml
2.ISO14001和OHSAS18001审核检查表完整版经管文库ISO14001和OHSAS18001审核检查表完整版 https://bbs.pinggu.org/thread-13188699-1-1.html
3.质量管理体系审核员如何写好检查表ISO质量体系质量管理核心提示:质量管理体系审核员如何写好检查表 一、检查表的作用 检查表也称检查单,是审核员自己编制的用于在实施现场审核时使用的审核提纲和备忘录,是根据分配的任务和审核准则策划和编制的工作文件。应用检查表的作用主要体现在以下几点: 1、确保审核目标明确。 https://www.foodmate.net/zhiliang/iso/171028.html
4.质量管理体系审核员如何写好检查表检测应用检查表也称检查单,是审核员自己编制的用于在实施现场审核时使用的审核提纲和备忘录,是根据分配的任务和审核准则策划和编制的工作文件。应用检查表的作用主要体现在以下几点: 1、确保审核目标明确。 检查表中列出了审核条款,明确了检查内容,不至于遗漏项目内容; http://www.foodwifi.net/mobile/index.php?itemid=82082&moduleid=29
5.内审检查表审核要点(精选5篇)篇1:内审检查表审核要点 外部审核、检查应对工作指引 (内部参考用,严禁打印张贴!) 1.目的为了做好公司外部审核、检查的接待工作,明确相关人员在外部审核、检查时的行为规范,特制定本工作指引.本工作指引适用于管理体系外审、客户审核、政府部门检查、评级等相关工作。 https://www.360wenmi.com/f/filezgjqg1ut.html
6.处方书写质量检查表11篇(全文)格:未写;d.签名:不规范或修改未签名;e.用法:未写或书写不完整;f.抗菌药物:单纯感染联合使用抗菌药物品种过多或抗菌谱不适宜。 二.不适宜处方点评包括:a.适应症:不适宜;b.用法用量:不适宜;c.配伍:有配伍禁忌或 者不良相互作用的。 处方书写质量检查表 第2篇 https://www.99xueshu.com/w/filewckat8s6.html
7.培训审核知识第三章管理体系内部审核全过程活动内部审核是在组织已经建立了文件化管理体系并正常运行的情况下进行的,通常不一定需要一个专门的文件评审过程。但审核员在接受审核任务后,应收集并审阅与拟审核的管理体系过程、部门和区域有关的管理体系文件。为编制检查表和实施现场审核做准备。 审核员在审阅文件的过程中,如果发现文件有不符合审核准则或不协调、不一https://www.hisiso.com/ISO9000/NEWS/460.html
8.公司内部管理制度(精选15篇)3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。 3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的`协调,编写《内部质量审核报告》。 3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。https://www.unjs.com/fanwenku/466896.html
9.质量体系工作总结2)内审员编制内部审核检查表中出现的问题 作为内审员工作文件的检查表被编制得过于简单,检查表的检查内容与审核计划规定不符甚至存在漏项。从而导致不能指导审核员进行有效的工作,甚至会造成审核员不能完成质量管理体系审核工作。3)现场实施审核几年来常出现的`问题审核客观证据记录不清楚,审核记录不全,不注重审核抽样https://www.wenshubang.com/gongzuozongjie/3512739.html
10.审核员个人工作总结(精选10篇)审核员个人工作总结(精选10篇) 总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,不妨坐下来好好写写总结吧。我们该怎https://www.fwsir.com/Article/html/Article_20230518181350_2858383.html
11.食品安全管理体系(FSMS)真题库多项选择题15从下面各题选中选出两个或两个以上恰当的答案,并将答案填在下表相应位置中,少选、多选、错选均不得分,每题辞分,共30分,不在指定位置答题不得分。 食品安全管理体系国家注册审核员考试题库 (基础知识) 一、单项选择题。(从下面各题选项中选出一个恰当的答案)1、撤回产品处置包括(A)。 https://www.qinxue365.com/nsyzx/16805.html
12.质量管理体系培训总结(8篇)二、关于内审员 1)审核员的职责 审核组长应履行的职责 : - 代表审核组与管理层接触; - 代表审核组控制审核各阶段的工作,并对审核全过程负责; - 有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定; - 负责协助审核组成员的选择; - 制定审核计划,准备工作文件,审定审核检查表,并向审核组成员说明工作要求;- 审查https://www.jy135.com/peixunzongjie/1060473.html
13.IATF169492016内部审核检查表(带填写记录).pdf该【IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录) 】是由【小小布】上传分享,文档一共【48】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档https://www.taodocs.com/p-894516331.html
14.内审检查表及内审记录.docx沪州华储物流有限公司沪州华储物流有限公司沪州华储物流有限公司沪州华储物流有限公司内审检查表编号被审核部门及负责人管理层管理者代表审核员汪永芳审核时间标准条款序号检查内容及方法现场审核记录结论公司是否按标准要求识别建立实施保持和改进质量管理体系公司主要从事仓储物流运输服务公司于年月按标准建立了文件化的质量https://max.book118.com/html/2021/0611/8011042125003107.shtm
15.审核员工作总结总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它是增长才干的一种好办法,不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编精心整理的审核员工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 审核员工作总结1 https://www.ruiwen.com/zongjie/7401565.html
16.CCAA高级审核员面试答题重点内容归纳注册审核员网1)要求实习审核员提前编制审核检查表,提前对检查表进行审核,看看检查表是否合适,是否明确审核的查什么、如何查、抽样量等等。 2)要求实习审核员按照检查表进行审核,并且控制审核的进度。 3)审核结束检查审核记录,确认审核证据是否完整。 现场发现审核不充分时,应当在审核的现场提示,要求补充审核的证据,不能审核结束再来https://www.shenheyuan.net/mianshijingyan/2015/0608/4022.html
17.质量管理体系内部审核检查表(完整)质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 检查方法 ISO9001 条款 检查内容 是否适用 参考文件提问 文件查阅 现场检查 检 查结果记录 △组织是否有文化的质量管理体系?相关文件是否齐全? 文件是书面形式还是电子形 式? △与质量https://doc.mbalib.com/view/ea5a8faef57053208067e2993f92a1f7.html