内审员审核规则与技巧

确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件,质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的系统的、独立的审查。

质量体系的审核大致可以分为文件审核(符合性)和现场审核(有效性)两个阶段。

二、质量体系审核种类

1、内部审核——第一方:即审核自身的质量体系。

2、外部审核─—第二方:按合同规定对其供应商的质量体系审核。

第三方:认证/注册机构或其它公正的第三方对申请的企业进行审核。

三、质量体系审核目的

第一方审核(内部质量体系审核)主要目的。

依据某一质量体系标准来评价组织自身的质量体系。

验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在进行。

作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使体系不断完善,不断改进。

在外部审核前作好准备。

第二方审核的主要目的

当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价。

在有合同关系的情况下,验证供方的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在进行。

作为制定和调整合格供方的名单的依据之一。

沟通供需双方对质量要求的共识。

第三方审核的主要目的

确定质量体系要素是否符合规定要求。

确定现行的质量体系实现规定质量目标的有效性。

确定受审方的质量体系是否能被认证/注册。

为受审方提供改进其质量体系的机会。

减少许多重复的第二方审核。

提高企业声誉,增强竞争能力。

四、质量体系审核的范围

场所:凡是与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和地区均应列在审核范围以内。

活动:指与产品质量有关的活动,主要包括所涉及的产品范围。

第三方审核时只涉及申请认证时所规定的产品范围。

第一方审核时,凡涉及正常生产的产品及按质量手册所规定的程序研制的新产品或按某个质量计划生产的特殊产品,均应包括在内审范围内。

五、质量体系审核依据

ISO9001:2000标准。

质量手册。

程序文件。

工作文件。

合同。

产品有关的行业标准。

国家有关的法律、法规。

六、质量体系审核的时机和频度

频次:应考虑影响质量体系的管理、组织、方针、技术或工艺的重大变更,或质量体系本身的变化,以及近期的审核结果。

组织内部由于管理或经营目的,可以定期地开展审核。

1.例行的常规审核:按年计划进行。

2.特殊情况下的追加审核。

1)发生了严重的质量问题或用户有严重申诉;

2)组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装

备以及生产场所等有较大改变;

3)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核;

第三方审核后获得认证注册资格和证书,而证书即将到期又希望继续保持认证资格。

七、质量体系审核的一般顺序

外部审核:

1.提出审核:向认证机构提出认证/注册的申请。

2.文件初审:申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准要求。

3.审核准备:审核组、审核计划、检查表。

4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议。

5.编写审核报告。

6.跟踪纠正措施。

7.监督审核:在认证以后进行。

内部审核:

1.确定任务

1)例行审核:按计划;特殊审核:明确目的受审部门,要素。

2)明确依据。

3)审批。

2.审核准备

1)管理者代表任命审核组长和审核员。考虑人选的主要因素包括:资格、业务范

围、工作经验、组织能力、专业知识、工作中的协调为受审部门所接受。

2)审核组长:编制审核计划日程表、分配任务。通知受审部门确定发言人及陪同

人员。

3)审核员:编制检查表,组长审批。

审阅文件

在审阅程序文件时,不仅要检查该部门自身中心工作的程序文件,还要检查与其它部门程序文件的接口是否明确、内容是否协调。对于通用文件(如质量手册)和程序(如文件控制、不合格品控制和内部质量审核等程序)也要收集齐全。

对外来标准的有效性要注意到。

还应该对部门重要的质量记录加以预先审阅,如以往审核报告,其它记录现场随机抽样。作业指导书一般也在现场随机抽样。

3.现场审核

1)准时召开首次会议,说明审核目的、范围、依据和方法。

2)现场审核应以事实为根据,以标准或其它文件的规定为准绳,收集客观证据,

作出公正的判断。

3)不合格(不符合):填写不合格报告,并请受审部门领导对事实认可(签字)。

4)末次会议:报告审核结果,宣读不合格报告,并请受审部门负责人填写纠正措

施计划。

4.编写审核报告

1)按规定格式编写报告。

2)管理者代表审核后发受审部门。

5.纠正措施的跟踪

1)质量管理部门会同审核组对纠正措施计划实施进行跟踪验证。

6.全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析。

1)管理评审前所有内审活动之总结。

八、内部质量体系审核的策划

(一)领导重视是做好内部质量体系审核的关键。

(二)管理者代表要亲自抓内部质量体系审核工作。

(三)内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理。

(四)要组建一支合格的质量体系内部审核员队伍。

内审员分布要适当分散,不可集中在某一部门(如质量管理部门),因为内审员不得审核本部门的体系运作。内审员经培训考核后由组织正式任命。

(五)内部质量体系审核需要有一套正规的程序。(附样板)

(六)建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作。

一些组织在建立体系时培养了一批骨干来编写质量体系文件,这批骨干同时也成为以后的内审员。

X公司2002年第一次内部审核计划

目的:检查本公司质量体系是否能按GB/T19001-ISO9001:2000提供质量保证,是否具备申请ISO9001:2000认证的条件;

范围:质量手册覆盖的所有部门和要素,重点是GB/T19001-ISO9001:2000所要求的各要素及涉及的各职能部门;

依据:GB/T19001-ISO9001:2000标准、质量手册、有关的程序文件;

THE END
1.审核过程的基本思路和方法ISO质量体系质量管理核心提示:审核过程的基本思路和方法 一名优秀的审核人员完全可以脱离检查表而毫无遗漏地获得所需体系运行的有关信息。 这不是由于将标准条款背得滚瓜烂熟, 而是他们熟练地掌握了审核思路, 以 PDCA 为指南, 有条不紊地进行调查的结果。 审核过程由若干子过程组成, 每个子过程都可以通过以下 8 个方面的询问, 了解https://www.foodmate.net/zhiliang/iso/170518.html
2.如何有效开展审核,内审员外审员必须掌握!现场审核中要有深度 前后左右审核思路应能贯穿; 抽查可以某个产品形成的个案层层展开(从订单-设计-采购-生产-包装-交付-服务); 必须关注产品形成过程中的关键环节,并以足够的专业能力作支持; 法律、法规有规定的应予重点关注; 体系的信心支撑来自于自我完善,这一点各部门均予以强化关注; https://www.zjmif.com/qualitymana/detail/id/25874.html
3.分享审核思路8.4.1外部提供的过程产品和服务的控制在审核过程中审核员应收集和获取受审核方通过何种方式和过程对外部方所提供的过程、产品和服务实施控制,其控制的方式是否恰当,是否对外部方所提供过程、产品和服务的业绩进行连续监控,进而确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。 当外部供方提供过程、产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分,或代表组织将http://www.foodwifi.net/jcyy/202407/82200.html
4.体系审核员:ISO9001审核思路判标能力练习题.pdf体系审核员:ISO9001审核思路、判标能力练习题 依ISO9001:2015判标。学习案例分析,不仅可以提高判标能力,还可参考他人的审 核思路。本文助你在质量管理体系审核路上更进一步。 1. Number 案例1 某厂质量目标规定:成品合格率为98%以上。 审核员问张技术员:“成品合格率指的是什么含义?” https://m.book118.com/html/2024/0909/7166043012006151.shtm
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7.数字化模式下ISO管理体系审核的思路与方法iso认证*在审核过程中,资产管理数字化系统既是审核工具又是受审核对象。审核员不仅要与受审核方交流,还要深入到资产管理信息化系统和流程中审核。通过数字化系统进行人机交互式审核,由受审核方现场操作演示系统和流程,审核员在系统中查询资产管理流程、文件、记录、资产数据信息、价值成本管理信息等。 http://www.iso.net.cn/news/renzheng/3/14569.html
8.IATF16949审核方法与技巧上传人:cel***460文档编号:243708168上传时间:2024-09-29格式:PPTX页数:111大小:502.19KB 收藏 版权申诉 举报 下载 第1页 / 共111页 第2页 / 共111页 第3页 / 共111页 温馨提示: 1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩https://www.zhuangpeitu.com/article/243708168.html
9.ISO9001:2015关于4.14.26.1条款的审核思路.pdf资源同时,审核员也需要检查组织是否正确地实施了质量管理体系,并确保质量管理体系的实施符合业务过程的要求。这将有助于组织建立和实施高效、有序的质量管理体系,并提高组织的整体竞争力。 ISO 9001:2015标准的审核思路需要基于风险的思维、POCA循环、过程方法和质呈管理体系的要求融入业务过程等四点要求。审核员需要遵循这https://download.csdn.net/download/weixin_46195928/35591363
10.浅谈VDA6.3&LPA分层过程审核下篇一、VDA6.3过程审核也就是我们所看到的红皮书,目前为第三版,2016年12月正式发布。 1)VDA6.3过程审核的应用范围: 过程要素与产品生命周期和零件成熟度之间的关系。 过程审核在供应链中的应用: 一般过程审核应用: 2)VDA6.3审核思路 A: 采用过程方法的审核方式---乌龟图模型 http://www.toojiao.com/Index/News/news/id/12518.html
11.审核员岗位职责(精选23篇)在不断进步的社会中,岗位描述使用的情况越来越多,岗位描述是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。那么什么样的岗位描述才是有效的呢?下面是小编收集整理的审核员岗位描述,欢迎阅读与收藏。 https://www.ruiwen.com/gangweizhize/5497172.html
12.分享审核思路7.1.2人员ISO质量体系质量管理02审核思路 人是组织的第一资源,组织应根据满足既有产品和服务的生产和服务提供过程的需要,以及组织发展的需要,通过各种渠道招聘、培养、使用和留住适用的优秀人才。 在审核过程中,审核员可与受审核方沟通既有人员是否满足组织质量管理体系和过程运行控制的需要,了解既有人员的学历、技能、年龄,以及性别结构,了解其全员http://www.shijieshipin.com/zhiliang/show-8502.html
13.培训审核知识第三章管理体系内部审核全过程活动内部审核是在组织已经建立了文件化管理体系并正常运行的情况下进行的,通常不一定需要一个专门的文件评审过程。但审核员在接受审核任务后,应收集并审阅与拟审核的管理体系过程、部门和区域有关的管理体系文件。为编制检查表和实施现场审核做准备。 审核员在审阅文件的过程中,如果发现文件有不符合审核准则或不协调、不一https://www.hisiso.com/ISO9000/NEWS/460.html
14.VDA6.3学员可以找到合理规范地策划过程审核的审核思路,且在实际应用中拥有更清晰更明确地技巧把握。 【时间地点】 课程已改版,点击查看最新课纲及安排:VDA6.3-制造过程审核(陈冬) 【培训讲师】 陈老师 【参加对象】 IATF 16949内审员、现有VDA 6. 3内审员、第二方审核员、管理者代表、设计工程人员、工艺技术人员、http://www.stpxw.com/article/18189.html
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17.广州国家注册质量管理体系审核员培训哪个好每期每专业考前培训时间为2天。具体时间见培训通知。考前培训内容均包含审核员考试基础部分以及审核部分二门。 1)质量管理体系: ● 针对QMS国家注册审核员考试大纲,加强对标准的理解,突出标准和审核的重点、难点;基础知识、法律法规、审核知识、审核思路和判标等。 https://www.qinxue365.com/course/234103.html
18.三体系认证审核的思路和方法一体化审核涉及多个标准,条款多、信息量大,审核计划和时间安排相对紧凑。因此,对审核员的素质提出了更高的要求。审核员不仅要熟悉这些标准的要求,而且还要具有一定的质量、环境、职业健康安全等方面的专业知识。同时,还要求审核员具有清晰的审核思路和较强的逻辑分析能力。对此,认证机构要予以足够的关注,必要时对审核员http://www.wuxigt.com.cn/topasantixi/biaozun/topasantixi_143.html
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20.ISO45001职业降安全管理体系的管理原理及审核思路理解了职业健康安全管理体系的管理原理,审核思路就很清晰了。到一个组织的一个区域,从风险识别开始入手,按照第1张表的1~12栏思路取证就是审核思路,这需要审核员熟悉风险及其法规,用审核员的专業能力给受审核方提出改进点。来源:《中国认证认可》杂志 2022年第6期 世通认证山东老牌认证机构,20年认证审核服务经历,累https://blog.11467.com/b2702369.htm
21.GB/T190012016标准8.3条款的实施及审核3、对标准8.3条款的审核思路 产品和服务的设计和开发始终存在于现有管理体系中,并在日常生产经营管理中实际应用。审核员应在审核开始前进行充分和必要的知识储备。结合对水利勘测设计行业的审核经验,各类专业审核员可参考以下思路实施现场审核。 (1)审核产品和服务的设计和开发控制的工作程序和控制重点是否符合标准的要求https://www.hxqc.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=38&id=1752
22.内审员管理办法8篇(全文)一、目的为保证公司体系正常运行,公司聘任体系运行内审员进行体系审核及运行辅导及监督,使其本单位及监督单位的体系符合运行目的。保证公司基础管理的稳步提升。 二、范围 参加内审员培训并取得内审员资格证书后,经公司聘任为内审员后,统一纳入内审员管理。 https://www.99xueshu.com/w/filempxrri6b.html